| 索引号 | 1361042575883042XP/2024-00008 | 主题分类 | 财政 |
| 文号 | 发布机构 | 礼泉县科学技术协会 | |
| 公开日期 | 有效性 | ||
| 主题词 | |||
一、部门主要职责及机构设置
一、主要职能
1、贯彻执行党的科技方针、政策,按照《中国可续技术协会章程》开展工作,引导群众践行社会主义核心价值观,团结和动员全县广大科技工作者以经济建设为中心,参与、推动科技兴县、人才强县和可持续发展战略的实施,促进科技进步、经济发展和社会繁荣。
2、开展学术交流和学术活动,活跃学术思想,促进学科发展,推动自主创新。监督管理主管的学术团体。指导有关学会学术类期刊的业务并参与管理工作。
3、制定科普工作规划,组织动员社会各方面力量,广泛开展科学普及工作;参与科普设施和场所的建设和管理工作;负责科普工作者队伍的培训。
4、弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想、推广科学方法,开展青少年科技教育活动,提高公众科学素质。
5、参与创新社会治理和维护社会稳定。开展调查研究,反映科技工作者的意见和建议,维护科技工作者的合法权益;组织科技工作者参与全县科技方面规范性文件的制定以及政策协商、科学决策、民主监督工作。
6、发挥学术团体举荐科技人才的作用,推荐、宣传、表彰优秀科技工作者。组织科技工作者开展面向社会的继续教育工作。
7、制定企事业科协工作规划,推动企事业科协组织建设;指导和组织企事业科协开展技术咨询、技术服务、成果转化等工作,促进以企业为主体的技术创新体系的建设。
8、开展同国内外科技团体、科技工作者和友好交往工作。
9、适应新媒体发展和群众工作需要,主动占领网上阵地,壮大网宣队伍,加强网上引导动员,掌握网络舆论主动权,做好网上群众工作。
10、承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。
二、人员编制和领导数
礼泉县科学技术协会参照公务员管理编制7名。其中:主席1名,副主席1名。
二、2019年年度部门工作任务
2019年,我们将在省、市科协的关心指导下,在县委、县政府的正确领导下,以十九大精神统领全县科普工作,全面贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》,认真围绕县委、县政府的总体工作目标,开展好科协科普工作。为县域经济社会发展提供科技支撑。
(一)强化学习,不断加强队伍建设。
一是要持续加强学习,不断提高整体素质。二是要切实加强管理,建立健全机制。三是要不断强化制度建设,切实转变工作作风。
(二)加强科普宣传教育,提高全民科学素质
1.认真贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》的实施,切实服务民生,继续做好“五大类”重点人群的科普教育。
2.以提高重点人群科学素质为目标,开展经常化的科普活动。持续搞好科技之春、全国科普日、学术金秋、科技周等大型群众性的科普活动。
3.积极开展科普培训进社区工作。积极协调和组织各社区制定好科普培训计划,使更多的人接受培训和教育,从而更好地普及科普知识,进一步提高全民的科普素质。
(三)认真实施科普惠农兴村计划,不断扩大科普惠农的覆盖面
在做好原有项目的监督和实施的同时,积极组织和发展一些科普工作开展比较好的协会和基地,努力争取科普惠农兴村计划项目,并结合申报工作,筛选出一批先进专业技术协会,以典型和示范带动区域特色产业的持续发展,形成科普惠农服务的长效机制。
(四)及时完成上级交办任务,努力做好各项工作
按照省、市科协的统一安排部署,主动有序的开展各项工作,圆满完成上级交办的各项任务,争取2019年的科协工作再上一个新的台阶。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算仅包括部门本级(机关)预算。没有所属事业单位预算。
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制7人,其中行政编制4人、事业编制3人;实有人员8人,其中行政4人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套),本部门固定资产总值81162元。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款86.25万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况
部门总体收支与上年对比的增加了13.14万元。
2019年本部门预算收入86.25万元,其中一般公共预算拨款收入86.25万元、政府性基金拨款收入0万元、……,2019年本部门预算收入较上年增加13.14万元,主要原因是工资调整增加;2019年本部门预算支出86.25万元,其中一般公共预算拨款支出86.25万元、政府性基金拨款支出0万元、……,2019年本部门预算支出较上年增加了13.14万元,主要原因是工资调整增加。
(二)财政拨款收支情况
部门财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。
2019年本部门财政拨款收入86.25万元,其中一般公共预算拨款收入86.25万元、政府性基金拨款收入0万元、……,2019年本部门财政拨款收入较上年增加13.14万元,主要原因是工资调整增加;2019年本部门财政拨款支出86.25万元,其中一般公共预算拨款支出86.25万元、政府性基金拨款支出0万元、……,2019年本部门财政拨款支出较上年增加13.14万元,主要原因是工资调整增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
,部门一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。
2019年本部门一般公共预算拨款支出86.25万元,较上年增加13.14万元,主要原因是工资调整增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
按照部门支出功能分类的类、本级科目,区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。
本部门2019年一般公共预算支出86.25万元,其中:
(1)行政运行(2012901)41.25万元,较上年增加7万元,原因是工资调整增加;
(2)事业运行(2012950)35万元,较上年增加6.14万元,原因是工资调整增加;
(3)一般行政管理事务(2012902)10万元,和上年持平。
3、支出按经济科目分类的明细情况
按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明,区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。
2019年本部门一般公共预算支出86.25万元,其中:
工资福利支出(301)63.99万元,较上年增加12.09万元,原因是工资调整增加;
商品和服务支出(302)20万元,和上年持平;
对个人和家庭的补助支出(303)2.26万元,较上年增加1.05万元,原因是个人补助标准增加。
(四)政府性基金预算支出情况
“本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表”。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
“本部门无国有资本经营预算拨款收支”。
(六)“三公”经费等预算情况
文字说明,部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。“三公”经费增减变化原因应分总体情况和分项情况予以说明,对于2018年和2019年均没有某项分项“三公”经费预算安排的,也应说明“2018年和2019年,本部门无XX经费预算”。
对于一般公共预算未安排但通过其他资金来源安排“三公”经费支出的,应说明本部门2019年一般公共预算未安排“三公”经费支出,并说明通过其他具体资金来源(如政府性基金)安排的“三公”经费支出情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.2万元,和上年相等。其中:公务接待费0.2万元,和上年持平。
(七)机关运行经费安排情况
文字说明,对部门年度机关运行经费安排情况予以说明,并说明增减变化情况及原因。
本部门2019年机关运行经费预算安排1万元,和上年持平。
(八)政府采购情况
“本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表”。
八、专业名词解释
文字说明,机关运行经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由各部门根据各自实际自行选择。
1、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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