| 索引号 | /2019-00358 | 主题分类 | 其他 |
| 文号 | 无 | 发布机构 | 其他 |
| 公开日期 | 2019-03-24 | 有效性 | |
| 主题词 | |||
2019年部门预算公开编报说明
礼泉县地震办公室
2019年部门综合预算情况说明
一、部门主要职责及机构设置
礼泉县地震办与原地震中心监测站两块牌子一套人员,副科级事业单位,隶属县住建局。
主要职责
1、贯彻落实防震减灾工作的方针政策和法律法规,拟定相关规范性文件并组织实施,组织编制和实施全县防震减灾规划和年度计划。
2、负责全县监测预报工作,提出地震趋势和短临预报意见;会同有关部门依法保护地震监测设施、地震观测环境和县内典型地震遗址、遗迹。
3、负责全县重大建设工程地震安全性评价、地震动参数(烈度)复核和地震地质勘查管理工作,按照项目管理权限审批、确定抗震设防要求;管理以地震动参数(烈度)表述的抗震设防要求,依法监督检查全县一般建设工程的抗震设防要求。
4、会同有关部门制定地震应急预案;承担县防震减灾工作领导小组及县抗震救灾指挥部办公室的日常工作;负责震情和灾情速报,参与地震灾害调查和损失评估,参与制定地震灾区重建规划。
5、组织开展防震减灾知识的宣传教育工作,普及防震减灾科学知识,提高公民防震减灾意识和在地震灾害中自救、互救能力,按照有关规定审核防震减灾宣传报道。
6、会同有关部门建立地震紧急救援工作体系,组建和培训地震紧急救援队伍;协助有关部门建立地震重点监视防御区的地震应急救援物资储备系统;会同有关部门防范地震次生灾害,承担地震应急避难场所的建设工作;组织开展地震科学技术研究、服务,推广应用新技术。
7、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、2019年年度部门工作任务
1、加强防震减灾科普知识宣传教育。以“六进”宣传教育为契机,采取发放宣传资料、开展科普咨询以及播放地震宣传教育知识影视等方式,重点加强人民群众地震科普知识、应急避险知识、抗震设防等方面的防震减灾知识。
2、积极推进应急避难场所建设。一是要按照已经制订的各个应急避难场所管理制度及我县转发市政府办关于应急避难场所启用预案的文件精神做好应急避难场所的日常管理、维护和启用工作;二是要多方争取资金投入对已建应急避难场所进行升级和建设新的应急避难场所;三是要适时在各个应急避难场所进行必要的应急演练,检验各个应急避难场所功能发挥作用,进一步提升应急能力。
3、做好建设工程抗震设防要求管理工作。认真贯彻落实市、县政府关于进一步加强防震减灾工作的意见,积极与有关部门沟通联系,不断加强和规范建设工程抗震设防要求管理工作,提高新建、改建和扩建工程的抗震设防能力。
4、加强地震应急系统建设工作。加强应急预案不断完善,应急装备的准备工作,为地震应急提供基本的设备保障。建立地震应急基础数据库,对全县的人员密集场所、重点危险隐患点等基本情况进行了搜集整理。
5、深入开展实案化实战化应急演练。开展地震应急演练,提升了广大人民群众的应急处置意识和自救互救能力。同时,在全县人口密集场所建设地震应急避难场所,达到三类建设标准。
6、不断加强地震应急救援队伍建设。建成精干高效、装备优良、战斗力强,县地震应急救援队、地震现场工作队、地震应急志愿者的联合救援力量体系,全面提升我县社会综合应急救援水平和保障能力。
7、做好震情监测跟踪工作。做好地震前兆数据的观测、分析、上报以及震情会商跟踪工作;建立了防震减灾“三网一员”工作制度,组织开展防震减灾业务知识培训。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级预算,无下属单位。
四、部门人员情况说明
截至2018年底,本部门人员编制6名,实有人员29人,单位管理的离退休人员7人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底,本部门国有资产包括办公家具、电脑、打印机、空调、办公用房等总价值为19.59万元。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款217.21万元,政府性基金预算当年拨款0万元
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况
2019年本部门预算收入217.21万元,其中一般公共预算拨款收入217.21万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门预算收入较上年增加28.79万元,主要原因是人员工资增加;2019年本部门预算支出217.21万元,其中一般公共预算拨款支出217.21万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年增加217.21万元,主要原因是人员工资增加。
(二)财政拨款收支情况
2019年本部门预算收入217.21万元,其中一般公共预算拨款收入217.21万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门预算收入较上年增加28.79万元,主要原因是人员工资增加;2019年本部门预算支出217.21万元,其中一般公共预算拨款支出217.21万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年增加217.21万元,主要原因是人员工资增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年本部门一般公共预算拨款支出217.21万元,较上年增加28.79万元,主要原因是人员工资增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本部门2019年一般公共预算支出217.21万元,其中:
(1)行政运行(2240501)196.61万元,较上年增加31.83万元,原因是人员工资增加;
(2)机构运行(2240501)0.6万元,较上年减少2万元,原因是办公经费减少;
(3)一般行政管理事务(2240502)20万元,较上年持平。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)2019年本部门一般公共预算支出217.21万元,其中:
工资福利支出(301)194.67万元,较上年增加29.89万元,原因是人员工资增加;
商品和服务支出(302)0.6万元,较上年减少2万元,原因是办公经费减少;
对个人和家庭的补助支出(303)1.94万元,较上年增加0.9万元,原因是取暖费标准提高;
其他支出(县级安排项目)(309)20万元,较上年持平。
(2)2019年本部门一般公共预算支出217.21万元,其中:
事业工资福利支出(501)194.67万元,较上年增加29.89万元,原因是人员工资增加;
事业商品和服务支出(502)0.6万元,较上年减少2万元,原因是办公经费减少;
对个人和家庭的补助支出(509)1.94万元,较上年增加0.9万元,原因是取暖费标准提高;
其他支出(县级安排项目)(503)20万元,较上年持平。
(四)政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况
2019年部门“三公”经费支出0万元、会议费0万元、培训费0万元。2018年部门“三公”经费支出0万元、会议费0万元、培训费0万元。“三公”经费支出同比减少0万元。
(七)机关运行经费安排情况
本部门2019年机关运行经费预算安排0.6万元,较上年减少2万元,原因是办公经费减少。
(八)政府采购情况
本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。
八、专业名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
附:2019年部门综合预算公开报表
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